Când și cum să declarați banii câștigați pe internet

casa de marcat

În fiecare zi sunt mai mulți oameni vinde produse și / sau servicii online, fie recurent, fie ocazional. Cu toate acestea, nu toți știu dacă banii câștigați trebuie să fie declarați sau nu. În acest articol vom aborda tot ce trebuie să știți dacă vindeți online, pentru a clarifica orice îndoieli care pot apărea.

Trebuie să declar vânzările online?

În cazul în care sunteți un vânzător privat care vinde lucruri sporadic, nu ar trebui să vă faceți griji, deoarece se presupune că acestea sunt vânzări de articole din moștenirea dvs. personală. Pe de altă parte, dacă sunteți un individ care vinde produse în mod regulat, este foarte important să vă profesionalizați. Trebuie să vă înregistrați ca lucrător independent și să faceți impozitul pe vânzări online.

Pe de altă parte, profesioniștii care nu au ca activitate vânzarea de produse pe internet și desfășoară doar o singură dată, nu trebuie să schimbe epigraful activității lor, dar trebuie să trimită o factură de vânzare, ca și cum a fost o activitate profesională.

vânzări online

În continuare, împărtășim un tabel sumar al cazurilor persoanelor fizice și profesioniștilor:

Activitate obișnuită Activitate sporadică
Special Trebuie să vă înregistrați ca lucrător independent sau să creați o companie și să plătiți impozitele corespunzătoare. Nu sunteți obligat să vă înregistrați ca antreprenor individual sau să declarați profiturile Trezoreriei
Profesional (Companie sau Freelance) Activitatea va fi supusă taxelor obișnuite (IRPF, TVA, IAE, IS), în funcție de situația dvs. Chiar dacă nu este activitatea dvs. obișnuită, veți fi obligat să plătiți impozite așa cum faceți în mod normal pentru operațiunile dvs. Dacă este ceva foarte punctual, nu este absolut necesar să vă înregistrați la IAE corespunzător.

Cum să declarați banii câștigați pe internet

Pentru a declara banii câștigați online, trebuie să ne înregistrăm la Trezorerie și RETA. Apoi, enumerăm toți pașii de urmat:

Pasul 1: Înregistrarea la Trezorerie, declararea înregistrării la Securitatea Socială și RETA

Primul lucru pe care ar trebui să îl facem este înregistrați-vă la Trezorerie, declarați data înregistrării în asigurările sociale și în PROVOCARE. Data înregistrării în RETA trebuie să fie aceeași cu cea care apare în securitatea socială sau să fie în ultimele 50 de zile).

a numara bani

Pentru a vă înregistra ca lucrător independent în asigurările sociale, trebuie să prezentăm formularul TA.0521, documentul de identitate și numărul de afiliere la asigurările sociale. Procesul pe care trebuie să-l desfășurăm este foarte simplu, dar, în același timp, este convenabil să fim pregătiți să efectuăm plățile lunare pentru taxa independentă.

Odată ce terminăm aceste prime două proceduri, trebuie să ne înregistrăm la RETA (Regimul special pentru lucrătorii independenți). În acest caz, se recomandă ca ambele înregistrări să se facă în același timp, deoarece acest lucru va ajuta persoana care desfășoară activități independente să aleagă rata forfetară și, în același timp, să primească alte beneficii, cum ar fi o reducere a plății contribuțiilor.

Următorul ghid detaliază, precis, cum să vă înregistrați ca lucrători independenți, atât în ​​asigurări sociale, cât și în finanțe. Veți găsi informații despre toate decizii anterioarepașii de urmat și cum evita cele mai frecvente greșeli.

Pasul 2: Înregistrați-vă la IAE

Următorul pas va fi să ne oferiți mare în faimoasa taxă pentru activități economice, cunoscut sub numele de IAE. Acest lucru se poate face atât prin intermediul biroului agenției fiscale, cât și online.

Va trebui să prezentăm Model 037 în care va trebui să indicăm la ce categorie dorim să ne înscriem. Cele mai frecvente titluri pentru web sunt; Rubrica 844 (Publicitate) și 769,9 (Serviciul de informații).

vânzări pe internet

În plus, Dacă activitatea noastră funcționează cu o companie străină care aparține UE, trebuie să ne înregistrăm în ROI (Registrul operatorilor intracomunitari) care prezintă Model 036. Dacă dorim să realizăm vânzări către țări din UE, trebuie să taxăm Corectat cu TVA pe care o are țara, dar atâta timp cât depășește suma de 35.000 de euro. În cazul în care nu o depășește, trebuie să se încaseze TVA-ul spaniol.

Pasul 3: Prezentarea modelelor

Odată ce suntem înregistrați în asigurările sociale ca lucrători independenți și în Trezorerie prin IAE, va trebui să o facem trimiteți aceste modele trimestrial și anual:

  • Modelul 130: Acest model va reflecta toate cheltuielile și veniturile pe care le avem și este prezentat la fiecare 3 luni. Dacă diferența este pozitivă, va trebui să plătiți 20%. În cazul în care nu am efectuat nicio vânzare, acest document trebuie de asemenea prezentat cu obligație.
  • Modelul 303: Aceasta va reflecta încasările și plățile de TVA pe care le-am facturat. Este obligatoriu să păstrați aceste facturi salvate timp de cel puțin 4 ani.
  • Modelul 390: Apare doar o dată pe an și în prima lună. Cu acest model, vom autolichida operațiunile pe care le prezentăm în modelul 303.
  • Modelul 349: Acest model trebuie prezentat în cazul în care am efectuat operațiuni. Aceste operațiuni pot fi achiziții, achiziții și venituri. La rândul său, acest model trebuie trimis trimestrial, atâta timp cât nu depășește suma de 35.000 de euro. În acest caz, va trebui să fie trimis anual.

Vânzările online sunt prezentul și viitorul și, după cum puteți vedea, există multe aspecte de luat în considerare. Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi când să raportezi veniturile de pe internet și când să nu faci asta. În cazul în care aveți întrebări, Puteți merge întotdeauna la consultanțe fiscale specializate pe aceste probleme, cum ar fi Declarare, care vă însoțește din momentul în care doriți să vă înregistrați ca lucrător independent, astfel încât să fiți la curent cu Trezoreria.


Conținutul articolului respectă principiile noastre de etică editorială. Pentru a raporta o eroare, faceți clic pe aici.

Fii primul care comenteaza

Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.